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黃金物業公司出臺《內部審計與審計結果公開規定》
發布時間:2020-04-09  熱度:58℃   來源:本站

近日,為規范企業內部審計與審計結果公開內容和程序,提高內部審計工作透明度,充分發揮內部審計監督作用,黃金物業公司出臺《內部審計與審計結果公開規定》。

一是規定公司實行內部審計與審計結果公開制度,遵循“公開為常態,不公開為例外”的原則(涉及不宜對外公開的除外),辦通過辦公平臺、召開會議等在一定范圍內公開,接受監督。

二是明審計確公開內容。審前公告的內容主要包括審計依據、被審計對象、審計范圍及內容、審計方式、審計人員組成、實施審計的起止時間、審計工作紀律、舉報電話等相關內容、審計結果公告的主要內容包括被審計單位基本情況及審計評價意見、審計發現的主要問題;審計處理處罰情況及建議、被審計單位對審計發現問題的整改情況、其他需要公開的內容。

三是對審計結果公開的形式進行分類。公司范圍內以簡式報告的形式公開符合國家政策法規、管理規范、經濟效益顯著、存在一般性問題的審計結果;公司中層以上人員以簡式報告的形式公開內控制度欠缺、管理薄弱、存在一定問題的審計結果;公司領導班子內以詳式報告的形式公開內容復雜、不宜向公司內員工公開的審計結果。

《內部審計與審計結果公開規定》的實施,是黃金物業公司搭建滿足精細化管理的內部審計規范體系的重要制度保障,對于保證企業內部審計工作有法可依、有章可循意義重大。

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